|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1138054-57-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Sanitizaciones PIE IDENTIDAD SUR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de los 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
|
|
R.U.T. |
61.607.900-K |
|
Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
|
Comuna |
Cabo de Hornos
|
|
Impuesto |
82080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO N°829 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HORMIGONES ESTAMPADOS LA ESTAMPA |
|
Razón Social |
MARCELO OMAR SOTO VARGAS
|
|
R.U.T. |
10.345.765-3 |
|
Sucursal |
HORMIGONES ESTAMPADOS LA ESTAMPA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 36 | Unidad | Servicio de sanitizacion semanal, para recinto ubicado en Armando Sanhueza N°121, Punta Arenas. Propiedad es de dos pisos, con una dimension aproximada de 276 metros cuadrados en total. | Servicio de sanitizacion semanal |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 432.000
|
$ 432.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 432.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 82.080
|
|
$ 514.080
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.