Orden de Compra. Nº1138054-69-SE25 "Articulos de aseo. S-8506 1080089-6-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138054-69-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo. S-8506 1080089-6-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1080089-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra USM CUENTAS COMPLEMENTARIAS
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
R.U.T. 61.607.900-K
Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO N°829
Comuna Punta Arenas
Impuesto 13767,4
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO N°829
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aike Patagonia SPA
Razón Social AIKE PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.442.739-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aike Patagonia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas6Unidad no definidaTraperos de algodón de 50 x 50 con ojal Traperos de algodón de 50 x 50 con ojal $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
47121605
Limpiadores de suelo2Unidad no definidaLimpiador de pisos 5 litros Limpiador de pisos 5 litros $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaInsecticida aerosol 360 cc. Insecticida aerosol 360 cc. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
53131624
Toallitas húmedas12Unidad no definidaToalla humedas desinfectante paquete 50 unidades Toalla humedas desinfectante paquete 50 unidades $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111701
Papel facial4PackCaja de pañuelos desechable doble hoja pack 3 unidades Caja de pañuelos desechable doble hoja pack 3 unidades $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
Total Neto $ 72.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.767
TOTAL OC $ 86.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.