Orden de Compra. Nº1138295-108-SE23 "GRUPO A SAO PAULO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138295-108-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra GRUPO A SAO PAULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1137689-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN AGRICOLA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N°180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 338 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación TEATINOS N°180
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N°180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATN VIAJES
Razón Social ATN VIAJES S.A.
R.U.T. 89.347.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATN VIAJES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Unidad4 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3DNK5A, 3CXTFA y 3EC37Z / SILVA/LILIANA, VALENZUELA/RODRIGO, GONZALEZ/JUAN y TAPIA/DANIELLA / SCL/SAO/SCL 26-11-2023 30-11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151262, 151261 y 151272. 4 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3DNK5A, 3CXTFA y 3EC37Z / SILVA/LILIANA, VALENZUELA/RODRIGO, GONZALEZ/JUAN y TAPIA/DANIELLA / SCL/SAO/SCL 26-11-2023 30-11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151262, 151261 y 151272. $ 3.187.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.187.112 $ 3.187.112
90121502
Agencias de viajes1Unidad2 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3CUQL6 / CURUMILLA/ANDREA y MANRIQUEZ/AURA / PMC/SAO/PMC 26-11-2023 30-11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151253. 2 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3CUQL6 / CURUMILLA/ANDREA y MANRIQUEZ/AURA / PMC/SAO/PMC 26-11-2023 30-11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151253. $ 2.389.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.389.366 $ 2.389.366
90121502
Agencias de viajes1Unidad1 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3CS53U / URIBE/PILAR / CPO/SAO/CPO 26-11-2023 30- 11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151252. 1 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3CS53U / URIBE/PILAR / CPO/SAO/CPO 26-11-2023 30- 11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151252. $ 910.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.140 $ 910.140
90121502
Agencias de viajes1Unidad1 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3D2T2M / URRUTIA/ANGEL / BBA/SAO/BBA 26-11-2023 30-11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151263.1 TKT CÓDIGO DE RESERVACIÓN 3D2T2M / URRUTIA/ANGEL / BBA/SAO/BBA 26-11-2023 30-11-2023 / ATN-378 / NEGOCIO ATN N°151263. $ 1.247.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.671 $ 1.247.671
Total Neto $ 7.734.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.734.289

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.