Orden de Compra. Nº1138297-127-AG23 "Adquisición de material promocional, Región de Coquimbo. "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138297-127-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material promocional, Región de Coquimbo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN FONDO DE TERCEROS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 130
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación Teatinos N° 180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 96520
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cuak
Razón Social AGENCIA CUAK SPA
R.U.T. 76.474.979-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cuak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1UnidadAdquisición de material promocional consistente en 150 pins de abeja según lo solicitado términos de referencia Adquisición de material promocional consistente en 150 pins de abeja según lo solicitado términos de referencia $ 483.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000
Total Neto $ 483.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 96.520
TOTAL OC $ 604.520


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.474.979-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.