Orden de Compra. Nº1138297-40-SE23 "Rueda de negocios multisectorial de la Región Metr"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1138297-40-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Rueda de negocios multisectorial de la Región Metr
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1082957-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MN FONDO DE TERCEROS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 180, Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 36
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
R.U.T. 62.000.680-7
Dirección de Facturación Teatinos N° 180, Piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 19,74404
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 180, Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCORDE EXPRESS
Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA
R.U.T. 76.364.234-8
Sucursal CONCORDE EXPRESS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario1UnidadÍtems Cotizados: Servicio de alimentación Otros Evento: Ruega de Negocios Multisectorial RM Lugar: PULLMAN HOTEL. Fecha: 18, 19 y 20 de Abril. Presupuesto: N°5225. UF 103,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 103,9160 UF 103,9160
Total Neto UF 103,9160
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 19,7440
TOTAL OC UF 123,6600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.