Orden de Compra. Nº1143-114-SE15 "INTENDENCIA; TD Autoriza Pago R.E. N° 837"
Recuerde que el responsable del pago es INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-114-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; TD Autoriza Pago R.E. N° 837
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 2233222
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte y Logística Chile S.A
Razón Social TRANSPORTES Y LOGISTICA CHILE S.A.
R.U.T. 76.109.057-7
Sucursal Transporte y Logística Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definida1(un) Autorización Contratación Directa de Contrato y Autorización de Pago de Factura N° 107 del 20.102.14. Comuna de Arauco sector Rumena Incendio Forestal del 21 al 24 de 12.2013. Por Combustible y Camiones Aljibes. autoriza R.E. N° 837 del 22.06.2015. Factura N° 107 del 20.102.14. $ 11.753.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.753.800 $ 11.753.800
Total Neto $ 11.753.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.233.222
TOTAL OC $ 13.987.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.