Orden de Compra. Nº1143-24-SE16 "INTENDENCIA;EmergenciaONEMI CamionesAljibe R. N° 2"
Recuerde que el responsable del pago es INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-24-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2016
Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA;EmergenciaONEMI CamionesAljibe R. N° 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 326736920
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Germán Eduardo
Razón Social EMPRESAS ANTARTIDA DE CHILE S.A
R.U.T. 76.223.758-k
Sucursal Germán Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definida1(un) Servicio de Contratación Directa y Aprueba Contrato de Prestación de Servicio por arriendo de camiones aljibe, durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2015, distribución en 43 comunas de la Región del Biobío, Factura N° 0016 del 26.01.2015 y Aplica Multa Contractual. Autoriza Resolución N° 02 del 29.01.2016.Factura N° 0016 del 26.01.2015 , por $ 2.046.404.920. $ 1.719.668.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.719.668.000 $ 1.719.668.000
Total Neto $ 1.719.668.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.736.920
TOTAL OC $ 2.046.404.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.