Orden de Compra. Nº1143-257-SE14 "INTENDENCIA; TD Autoriza Aljibe ONEMI R.E. N° 1867"
Recuerde que el responsable del pago es INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-257-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2014
Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; TD Autoriza Aljibe ONEMI R.E. N° 1867
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 455620
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte y Logística Chile S.A
Razón Social TRANSPORTES Y LOGISTICA CHILE S.A.
R.U.T. 76.109.057-7
Sucursal Transporte y Logística Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1Unidad no definida1(una) Contratación Trato Directo Camiones Aljibes, y Petróleo para Bomberos comuna de Talcahuano y San Pedro de la Paz, Apoyo Combate Incendios Forestales. Emergencia ONEMI Febrero de 2014 . Autoriza R.E. N° 1867 del 15.12.2014. Según Factura N° 0112 del 03.11.2014 $ 2.398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.000 $ 2.398.000
Total Neto $ 2.398.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.620
TOTAL OC $ 2.853.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.