Orden de Compra. Nº1143-323-SE18 "INTENDENCIA; Ofrenda Floral R.E. N° 2640"
Recuerde que el responsable del pago es INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-323-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra INTENDENCIA; Ofrenda Floral R.E. N° 2640
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VIII Región
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INTENDENCIA OCTAVA REGION BIO BIO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 27142,83
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat 525 piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Danilo Enrique
Razón Social DANILO ENRIQUE CANIUPAN FIGUEROA
R.U.T. 13.106.631-7
Sucursal Danilo Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad no definida1(una) Adquisición de Ofrenda Floral con Motivo de Ceremonia Oficial de aniversario de la Ciudad de Concepción el 05.10.2018. Regulariza Adquisición R.E. N° 2.640 del 31.10.2018. Solicita Regularizar P.I. N° 89 del 03.09.18. Factura N° 78 del 13.09.18. Impútese el gasto al Subtitulo 22, ítem 12, asignación 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial. Proveedor Danilo Enrique Caniupan Figueroa. Rut N° 13.106.631-7 Factura Electrónica N° 78 del 13.09.2018. Monto $ 170.000.- $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857 $ 142.857
Total Neto $ 142.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.143
TOTAL OC $ 170.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.