Orden de Compra. Nº1143-421-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1143-235-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-421-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1143-235-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Regional del Biobio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 906 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 442 , PISO 2 , CONCEPCION
Comuna Concepción
Impuesto 38912
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 442 , PISO 2 , CONCEPCION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora el Arrayan E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE ASEO, ABARROTES Y LIBRER
R.U.T. 77.089.704-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora el Arrayan E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadSe requiere la adquisición de "insumos de oficina" de acuerdo a las especificaciones establecidas en archivo adjunto "Términos de Referencia" (se solicita cotizar por la totalidad de productos mencionados en el archivo).Se requiere la adquisición de "insumos de oficina" de acuerdo a las especificaciones establecidas en archivo adjunto "Términos de Referencia" (se solicita cotizar por la totalidad de productos mencionados en el archivo). $ 204.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
Total Neto $ 204.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.912
TOTAL OC $ 243.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.