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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1145-102-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparación de módulos y tarjetas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1145-33-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Miguel Claro 1314 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
4884308,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Miguel Claro 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DTS SpA |
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Razón Social |
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SPA
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R.U.T. |
78.080.440-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DTS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | REPARACIÓN NACIONAL DE MÓDULOS Y TARJETAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS A NIVEL NACIONAL (SEGÚN BASES TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DISPONE LLLAMADO ADJUNTA) | Reparación de 13 módulos y tarjetas PCB 1203, amplificadores, transponders, fuentes con componentes electrónicos nuevos. Plazo de ejecución: 120 días corridos. Garantía técnica: 180 días corridos. |
$ 25.706.885,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.706.885
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$ 25.706.885
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Total Neto
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$ 25.706.885
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.884.308
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$ 30.591.193
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.