Orden de Compra. Nº1145-257-SE13 "ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA NUEVO AEROPUERTO DE LA ARAUCANIA (CVD) DESDE 1145-90-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1145-257-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA NUEVO AEROPUERTO DE LA ARAUCANIA (CVD) DESDE 1145-90-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1145-90-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB
Comuna Providencia
Impuesto 42579
Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2013
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

ENTREGA EN EL INTERIOR DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, SECCIÓN ABASTECIMIENTO-RECEPCIÓN CONTACTAR AL TELEFONO 24363320 O 24363302 (VER MAPA ADJUNTO)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
Razón Social CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
R.U.T. 79.789.710-8
Sucursal CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141720
Conectores para fontanería2CajaCONECTORES RJ-45 8 PUERTOS(CAJA 100 UNID) CONECTOR RJ45 CAT5E, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS CORRIDOS, GARANTIA DE 12 MESES. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40141720
Conectores para fontanería2CajaCONECTOR RJ-45, CAT 6, (CAJA 100 UNID).CONECTOR RJ45 CAT6 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
26121616
Cable de telecomunicaciones20Metro LinealPATCH CORD, UTP, CAT 5e, 05 mts. PATCH CORD COLOR GRIS CAT5E DE 50 CM, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS CORRIDOS, GARANTIA DE 12 MESES. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
26121616
Cable de telecomunicaciones20Metro LinealPATCH CORD. UTP, CAT.5e, 02 mt.PATCH CORD COLOR GRIS CAT5E DE 2 MT, PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS CORRIDOS, GARANTIA DE 12 MESES. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
26121630
Accesorios de cable2RolloCABLE UTP, CAT. 5e, ROLLO 300 mt. UNIFILAR.CABLE UTP CAT5E COLOR GRIS UNIFILAR.CAJAS DE 305 METROS. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
26121616
Cable de telecomunicaciones2RolloCABLE PATCH, CAT. 5e, ROLLO 300 mts, MUTIFILAR.CABLE UTP CAT5E COLOR GRIS MULTIFILAR.CAJAS DE 305 METROS. PLAZO DE ENTREGA 4 DIAS CORRIDOS, GARANTIA DE 12 MESES. $ 39.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.300 $ 79.300
Total Neto $ 224.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.579
TOTAL OC $ 266.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.