Orden de Compra. Nº1145-282-CM10 "MATERIALES DE ASEO (JE)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1145-282-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO (JE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB
Comuna Providencia
Impuesto 108011,7795
Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOENTREGA: Interior de Aeropuerto AMB, dependencias de la DGAC, Sección Abastecimiento, fono 4363329 Y 4363302.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel30 (210989) TOALLA DE PAPEL PISA PLATINIUM BLANCA DE 200 m DOBLE HOJA 2 ROLLOS 210989(210989) TOALLA DE PAPEL PISA PLATINIUM BLANCA DE 200 m DOBLE HOJA 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 6.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.250 $ 206.250
47131805
Limpiadores de uso general20 (673817) LIMPIADOR LLABRES RENOVADOR DE GOMAS LIQUIDO 1 LITRO 674388(673817) LIMPIADOR LLABRES RENOVADOR DE GOMAS LIQUIDO 1 LITRO; Código: MUG1;Región : RM $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
14111704
Papel higiénico30 (386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros 387312(386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros; Código: ;Región : RM $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
53131608
Jabones5 (116212) JABÓN PISA LÍQUIDO JAZMÍN PLUS 12 SACHET 800 ml 116228(116212) JABÓN PISA LÍQUIDO JAZMÍN PLUS 12 SACHET 800 ml; Código: ;Región : RM $ 31.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.815 $ 155.815
Total Neto $ 586.065
Descuento $ 17.582
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.012
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 676.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.