Orden de Compra. Nº1145-462-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-273-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1145-462-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1145-273-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1145-273-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB
Comuna Providencia
Impuesto 56316
Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albor
Razón Social Reyes y Cia Ltda
R.U.T. 76.029.421-7
Sucursal Albor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas6UnidadSILLAS ESCRITORIO ERGONOMICAS, FORRADA EN LANILLA, CON BRAZOS RESPALDO ALTO, ADJUNTAR MUESTRAS.  $ 49.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.400 $ 296.400
Total Neto $ 296.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.316
TOTAL OC $ 352.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.