Orden de Compra. Nº1146-1201-OC07 "Foliador Dijur - abast."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de R.R.E.E.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1146-1201-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Foliador Dijur - abast.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DES : DIJUR (MEMO Nº 3885) IMP : 22.04.001 DESPACHAR EN TEATINOS 180 PISO 5, SECCION ABASTECIMIENTO.
Proveniente de Licitación 1146-413-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 5
Comuna -1
Impuesto 6650
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHAVEZ
R.U.T. 10.141.330-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Foleador 6 digitos1UnidadFoleador 6 digitosTimbre foliador, 6 dígitos, marca Rehner, números grandes. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 35.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.650
TOTAL OC $ 41.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.