Orden de Compra. Nº1148-77-SE23 "SERVICIO DE TRANSPORTE CNR JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1148-77-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE CNR JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1148-68-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - IX Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Huérfano 1775
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Av. Huérfano 1775
Comuna Temuco
Impuesto 594130
Dirección de Envío de la Factura Av. Huérfano 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYSAL
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYSAL SPA
R.U.T. 76.644.202-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD CONSTRUCTORA PYSAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaORDEN DE COMPRA MES DE JULIO DEL 2023 TOTAL KM RECORRIDOS 3.127 , CON UN TOTAL DE $3.721.130.-ORDEN DE COMPRA MES DE JULIO DEL 2023 TOTAL KM RECORRIDOS 3.127 , CON UN TOTAL DE $3.721.130.- $ 3.127.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.127.000 $ 3.127.000
Total Neto $ 3.127.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 594.130
TOTAL OC $ 3.721.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.