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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1149-3-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1149-47-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
144400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RIALKA E.I.R.L |
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Razón Social |
AGRICOLA FORESTAL MADERERA CAROLINA CUBILLOS EMPRE
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R.U.T. |
76.651.171-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIALKA E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo para la Dirección de Obras Hidráulicas del M.O.P. Región de Aysén, de la ciudad de Coyhaique, DICIEMBRE 2025.
Antes de la emisión de la factura la OC debe estar aceptada.
La factura debe contener UDP (1390) y ser enviada a través de la página del S.I.I. al correo mop_dte@paperless.cl | |
$ 760.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.000
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$ 760.000
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Total Neto
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$ 760.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.400
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$ 904.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.