Orden de Compra. Nº1149-7-SE24 "MANTENCION CTA. FISCALCHEVROLET PATENTE LRCX-93"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1149-7-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CTA. FISCALCHEVROLET PATENTE LRCX-93
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1149-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465 Block B piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3
Comuna Coyhaique
Impuesto 79499,344
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO
Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO
R.U.T. 7.911.486-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR ACEPTADA ANTES DE LA EMISION DE LA FACTURA. Factura debe contener UDP (1390)  $ 418.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.418 $ 418.418
Total Neto $ 418.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.499
TOTAL OC $ 497.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.