|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1151-24-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1151-8-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 470, piso 4 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
13771,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 470, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
|
|
R.U.T. |
60.501.000-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55101505
| Publicaciones | 1 | Unidad no definida | Relacionado con la factura N° 246454 del 22.06.2026 | |
$ 72.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.480
|
$ 72.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.771
|
|
$ 86.251
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.