|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1151-69-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-09-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Restauración Teatro Metro, María Elena |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Arquitectura - II Región |
|
Razón Social |
Dirección de Arquitectura - MOP
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
21 de Mayo 470, piso 4 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
De acuerdo a Res.DAN 03 de 11.08.2016 |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Arquitectura - MOP
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo 470, piso 4 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
309789846,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 470, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-07-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Proyectos y Rehabilitaciones Kalam |
|
Razón Social |
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM S.A.- CHILE
|
|
R.U.T. |
59.190.140-0 |
|
Sucursal |
Proyectos y Rehabilitaciones Kalam |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | | |
$ 1.630.472.876,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.630.472.876
|
$ 1.630.472.876
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.630.472.876
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 309.789.846
|
|
$ 1.940.262.722
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.