Orden de Compra. Nº1151285-24-AG24 "Adquisición Materiales de Uso "
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151285-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Uso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROGRAMA LAZOS
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 909 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE TARAPACÁ
R.U.T. 60.511.010-K
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1099
Comuna Iquique
Impuesto 38087,59
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1UnidadMATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA LAZOS 10 PAQ Vaso Termico 300 cc ISG 25 Un (10 oz) 4 PAQ Vaso 300 cc Transp IterLog 50 Un (10 oz) 2 PAQ Cuchara Selva Economica IterLog 100 Un 30 UN Bandeja Rectangular 12 Inva 10 PAQ Servilleta Coctel 300 un Logan 10 PAQ Toalla Papel Excellence DH Elite 2x24 m (40782) 5 UN Cloro Gel 1 lt Limon Doypack Excell 2 UN Lavalozas 750 ml Antigermenes Excell 2 UN Limpiador Crema 750 gr / 500 ml Limon Excell 8 UN Esponja Lisa Virutex 10 PAQ Trapero Humedo Desinfectante Citrus Igenix 10 Un 12 UN Toallitas Desinfectantes 35 Un Virutex 15 PAQ Mascarilla Tri-Capas Blanca/Negro MT 50 Un 10 PAQ Guante Multiuso L 30 UN Alcohol 70º 125 ml Sanyfarm 6 UN Desinfectante aerosol 360 ml Igenix 10 PAQ Paño Celulosa Spongi Virutex 6 Un 4 UN Jabón 1.3 lts Suavelina doy pack 2 DISPL Papel Higienico Elite Excellence DH 3x16x20 m (52084) 10 PAQ Vaso Termico 300 cc ISG 25 Un (10 oz) 4 PAQ Vaso 300 cc Transp IterLog 50 Un (10 oz) 2 PAQ Cuchara Selva Economica IterLog 100 Un 30 UN Bandeja Rectangular 12 Inva 10 PAQ Servilleta Coctel 300 un Logan 10 PAQ Toalla Papel Excellence DH Elite 2 $ 200.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.461 $ 200.461
Total Neto $ 200.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.088
TOTAL OC $ 238.549


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.