|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1151549-499-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Empalme y puestas a tierra compra ágil: 1151549-560-COT22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y PARINACOTA
|
|
R.U.T. |
53.333.710-4 |
|
Dirección de Facturación |
Las Acacias 2090, Arica |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
242831,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Las Acacias 2090, Arica |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.889.650-4 |
|
Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121718
| Kits de empalme de cables | 1 | Unidad | Se debe cotizar la totalidad de los productos en PDF adjunto, indicando especificaciones y tiempos de entrega, el valor total debe incluir transporte -pdf incluye link de referencia | de acuerdo a cotización NOV19 del 29 de noviembre de 2022 |
$ 1.278.061,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.278.061
|
$ 1.278.061
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.278.061
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 242.832
|
|
$ 1.520.893
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.