Orden de Compra. Nº1151549-620-AG24 " Arriendo de salón, servicio de alimentos y Bebidas (1066) 1151549-549-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151549-620-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salón, servicio de alimentos y Bebidas (1066) 1151549-549-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 del sistema Sistema Interno .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Facturación Las Acacias 2090, Arica
Comuna Arica
Impuesto 117579,6
Dirección de Envío de la Factura Las Acacias 2090, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Arica Ltda.
Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA
R.U.T. 77.251.070-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Arica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadArriendo de salón en hotel, servicio de cafetería para el día Miércoles 27 de noviembre 18.00 hrs., para 70 personas, debe incluir: café, té, jugo natural, agua mineral personal, bocadillos dulces, panes variados.  $ 618.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.840 $ 618.840
Total Neto $ 618.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.580
TOTAL OC $ 736.420


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.255.245-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.251.070-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.669.660-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.