Orden de Compra. Nº1151549-637-SE24 "Servicio de arriendo de Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151549-637-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1151549-24-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 641 del sistema Interno.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y
R.U.T. 53.333.710-4
Dirección de Facturación Las Acacias 2090, Arica
Comuna Arica
Impuesto 374690,45
Dirección de Envío de la Factura Las Acacias 2090, Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Advanced Computing Technologies S.A.
Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
R.U.T. 96.609.940-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Advanced Computing Technologies S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1Messervicio de arriedo de equipos de impresión correspondientes al mes de noviembre de 2024 (cuota 22/24)servicio de arriedo de equipos de impresión correspondientes al mes de noviembre de 2024 (cuota 22/24) $ 1.972.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.055 $ 1.972.055
Total Neto $ 1.972.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.690
TOTAL OC $ 2.346.745


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.