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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1151575-68-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK Y CÓCTEL CURSO OTEC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA
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R.U.T. |
65.195.573-4 |
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Dirección de Facturación |
TEMPLO 497 |
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Comuna |
Chañaral
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Impuesto |
135280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEMPLO 497 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS DOÑA NINA |
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Razón Social |
DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.938.651-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS DOÑA NINA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 14 | Día | Servicio de Coffe Break para 20 personas, (valor por día) según pliego de condiciones. Inicio VIERNES 21 DE JUNIO | |
$ 38.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 532.000
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$ 532.000
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de Cóctel para 30 personas, según pliego de condiciones
FECHA POR CONFIRMAR | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 712.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.280
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$ 847.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.