Orden de Compra. Nº1151575-7-AG25 "INSUMOS PUBLICITARIOS (MERCHANDISING)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1151575-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PUBLICITARIOS (MERCHANDISING)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CFT DE ATACAMA- CAMPUS TEMPLO - CHAÑARAL
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA
R.U.T. 65.195.573-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ATACAMA
R.U.T. 65.195.573-4
Dirección de Facturación TEMPLO 497
Comuna Chañaral
Impuesto 224212,16
Dirección de Envío de la Factura TEMPLO 497
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Regalos Click
Razón Social REGALOS CLICK SPA
R.U.T. 77.951.269-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Regalos Click
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVaso Plástico M30 con logo CFT, según pliego de condiciones  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.000 $ 736.000
53121602
Bolsas de lona400UnidadMochila Morral TNT E8 con logo CFT, según pliego de condiciones  $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.800 $ 264.800
91111703
Vestuario32UnidadPolera Dryfit Poliéster, según pliego de condiciones  $ 5.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.264 $ 179.264
Total Neto $ 1.180.064
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.212
TOTAL OC $ 1.404.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.