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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1152-13-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, piso 4to piso. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2149 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, piso 4to piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios de Copiado E Impresión Kopyarte Ltda |
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Razón Social |
SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION KOPYARTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.284.580-6 |
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Sucursal |
Servicios de Copiado E Impresión Kopyarte Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503 2239-2-LP15
| Impresión digital | 1 | | (1154137 )PLOTEO PLANOS - B/N METRO LINEAL PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL 1177137 | (1154137) PLOTEO PLANOS - B/N METRO LINEAL PAPEL BOND VALOR POR METRO LINEAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $10744 |
$ 680,00
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$ 0,00
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$ 10.744,00
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$ 680
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$ 11.424
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Total Neto
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$ 11.424
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Descuento
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$ 114
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.149
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 13.459
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.