Orden de Compra. Nº1152-44-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1152-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1152-44-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1152-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
Comuna Santiago
Impuesto 25868,5
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FacturacionAl momento de facturar por favor incluir en descripción o en alguna parte del detalle de factura el código "UDP 1630", esto para gestionar mas rápido la recepción y pago de dicha factura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PrintCenter
Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS LOS LAGOS LIMITADA
R.U.T. 76.896.966-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PrintCenter
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital33UnidadIMPRESION A3 COLOR - PAPEL BOND DE 75GR (IMPRESION POR CARA)  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
82121702
Servicios de copias a color70UnidadPLOTEO LINEAL COLOR A2  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
73151905
Servicios de impresión industrial Digital3UnidadIMPRESION CARTA COLOR PAPEL BOND 75GRS (VALOR POR CARA)  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
73151905
Servicios de impresión industrial Digital10UnidadIMPRESION 190.5X254.0MM  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
82121702
Servicios de copias a color5UnidadPLOTEO INTERMEDIO COLOR TAMAÑP A2  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
82121702
Servicios de copias a color19UnidadPLOTEO LINEAL COLOR A1  $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.847 $ 26.847
82121702
Servicios de copias a color1UnidadPLOTEO INTERMEDIO COLOR INK PAPEL BOND 80GRS, IMPRESION, METRO LINEAL  $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.355
82121702
Servicios de copias a color5UnidadPLOTEO A0 LINEAL COLOR  $ 1.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.810 $ 9.810
82121702
Servicios de copias a color2UnidadPLOTEO LINEAL COLOR TAMAÑO 0.60X1.3MTS  $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
Total Neto $ 136.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.868
TOTAL OC $ 162.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.