Orden de Compra. Nº
1152-44-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1152-20-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1152-44-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1152-20-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
Comuna
Santiago
Impuesto
25868,5
Dirección de Envío de la Factura
Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Facturacion
Al momento de facturar por favor incluir en descripción o en alguna parte del detalle de factura el código "UDP 1630", esto para gestionar mas rápido la recepción y pago de dicha factura
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PrintCenter
Razón Social
SERVICIOS GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS LOS LAGOS LIMITADA
R.U.T.
76.896.966-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PrintCenter
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
33
Unidad
IMPRESION A3 COLOR - PAPEL BOND DE 75GR (IMPRESION POR CARA)
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
82121702
Servicios de copias a color
70
Unidad
PLOTEO LINEAL COLOR A2
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
3
Unidad
IMPRESION CARTA COLOR PAPEL BOND 75GRS (VALOR POR CARA)
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450
$ 450
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
10
Unidad
IMPRESION 190.5X254.0MM
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
82121702
Servicios de copias a color
5
Unidad
PLOTEO INTERMEDIO COLOR TAMAÑP A2
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
82121702
Servicios de copias a color
19
Unidad
PLOTEO LINEAL COLOR A1
$ 1.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.847
$ 26.847
82121702
Servicios de copias a color
1
Unidad
PLOTEO INTERMEDIO COLOR INK PAPEL BOND 80GRS, IMPRESION, METRO LINEAL
$ 2.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.355
$ 2.355
82121702
Servicios de copias a color
5
Unidad
PLOTEO A0 LINEAL COLOR
$ 1.962,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.810
$ 9.810
82121702
Servicios de copias a color
2
Unidad
PLOTEO LINEAL COLOR TAMAÑO 0.60X1.3MTS
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
Total Neto
$ 136.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.868
TOTAL OC
$ 162.018
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.