Orden de Compra. Nº1152-90-R107 "pliego carton espuma"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Arquitectura - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1152-90-R107
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 20-07-2007
Nombre de la Orden de Compra pliego carton espuma
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas compra urgente para preparación maqueta muestra museo de la memoria
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - Región Metropolitana
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Arquitectura - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
Comuna -1
Impuesto 6175
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, piso 4to piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Dibco S.A.
R.U.T. 85.718.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121501
Cartón blanqueado5PlanchaCartón blanqueadoCARTON ESPUMA DE 5MM ESPESOR, 1,22X2,44 MT $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 32.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.175
TOTAL OC $ 38.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.