Orden de Compra. Nº1153625-5-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1153625-4-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1153625-5-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1153625-4-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1153625-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones ME
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 62.000.670-K
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, piso 9, Santiago.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES
R.U.T. 62.000.670-K
Dirección de Facturación Teatinos 180, piso 9, Santiago.
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, piso 9, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asistencia en Viajes MAWDY
Razón Social SUR ASISTENCIA S A
R.U.T. 96.585.690-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Asistencia en Viajes MAWDY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90152101
Servicios de asistencia personal1Unidadservicios Asistencia en Viaje por 213 días utilizados durante el mes de enero de 2026  US$ 462,21 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 462,21 US$ 462,21
Total Neto US$ 462,21
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 462,21

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.