Orden de Compra. Nº1154-11024-SE08 "Orden de Compra desde 1154-11009-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aguas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1154-11024-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1154-11009-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1154-11009-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XI Región
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Riquelme 465, Block B, 3° piso.
Comuna Coyhaique
Impuesto 273600
Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, Block B, 3° piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUEBLES CUPIDO 2
Razón Social JULIO FRANCISCO AGUILAR BORQUEZ
R.U.T. 9.290.222-6
Sucursal MUEBLES CUPIDO 2
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103606
Armazones de madera3Unidad CONFECCION DE COBERTIZOS METEOROLOGICOS. $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 1.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.600
TOTAL OC $ 1.713.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.