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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-1093-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Arriendo de Salón y coffee break |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Eladio Alfonso Altamirano Arteaga |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Conforme a lo estipulado en la Ley 21053 de fecha 27.12.2017 de Presupuesto del año 2018, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respec |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
233852 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Duoc |
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Razón Social |
SERVICIOS DUOC UC SPA
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R.U.T. |
76.102.522-8 |
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Sucursal |
Servicios Duoc |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111601
| Centros de conferencias | 1 | Global | Servicio de Arriendo de salón y coffe break para cuenta pública 2019.- | Servicio de Arriendo de salón y coffe break para cuenta pública 2019.- |
$ 1.230.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.230.800
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$ 1.230.800
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Total Neto
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$ 1.230.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 233.852
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$ 1.464.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.