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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-1332-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo abril 2021 DE 1155-2-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-2-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Conforme a lo estipulado en la Ley 21.289 de fecha 16-12-2020 de Presupuesto del año 2021, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectiv |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3161344,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guillermo Raul |
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Razón Social |
NEWTECH CHILE SPA
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R.U.T. |
76.228.591-6 |
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Sucursal |
Guillermo Raul |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicios de aseo Mensual para Hospital Dr. Eduardo Pereira y sus dependencias.
ORDEN DE COMPRA SERVICIO : ABRIL 2021 | Servicios de aseo Mensual, para Hospital Eduardo Pereira y sus dependencias.
Valor mensual neto |
$ 16.638.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.638.655
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$ 16.638.655
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Total Neto
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$ 16.638.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.161.344
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$ 19.799.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.