Orden de Compra. Nº1155-1640-SE21 "COLOCACIONES MAYO 2021 DE 1155-77-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-1640-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2021
Nombre de la Orden de Compra COLOCACIONES MAYO 2021 DE 1155-77-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-77-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3635
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo estipulado en la Ley 21.289 de fecha 16-12-2020 de Presupuesto del año 2021, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectiv
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 495937,564971752
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hogar Protegido 6
Razón Social CLAUDIA GABRIELA NUNEZ PIZARRO
R.U.T. 13.432.176-8
Sucursal Hogar Protegido 6
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111904
Servicios de asistencia puertas adentro1UnidadServicio estadía diario por paciente Orden de compra mes mayo 2021servicio estadía diario por paciente $ 3.816.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.563 $ 3.816.563
Total Neto $ 3.816.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  % $ 495.938
TOTAL OC $ 4.312.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.