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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-1723-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ESTERILIZACIÓN DESDE 1155-271-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-271-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
304000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-05-2014 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 5000 | Paquete | Gasas de Algodón, medida de 5 x 70 cms., con hilo radio opaco tejido, envase doble por 5 ud., bolsa por 10 paquetes. Cantidad aprox. mensual. | Gasas de Algodón, medida de 5 x 70 cms., con hilo radio opaco tejido, envase doble por 5 ud., bolsa por 10 paquetes |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 1.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.000
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$ 1.904.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.