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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-1767-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EAVO INSUPED MES OCTUBRE 2024 . 1155-68-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-68-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
150480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISIMED |
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Razón Social |
ISI-MED SPA
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R.U.T. |
77.430.568-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISIMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311514
| Vendajes germicidas | 360 | Unidad | Espuma hidrofilica no adherente con AG Aposito absorbente con tecnología de hidrofibra de dos capas liberador de plata iónica.
Presentación 10x10 cm
| SKU100020 APÓSITO DE ESPUMA + PLATA TRILAMINAR. ESPUMA SEALED AG 10X10CM . ESPUMA DE POLIURETANO SUAVE, GRUESA Y ELÁSTICA. INTERCALADA ENTRE LA CAPA MÁS EXTERNA DE POLIURETANO TRANSPIRABLE Y LA CAPA DE POLIETILENO QUE ESTÁ EN CONTACTO CON LA HERIDA Y QUE |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 792.000
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$ 792.000
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Total Neto
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$ 792.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 150.480
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$ 942.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.