|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1155-1976-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-07-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Arriendo de 02 Contenedores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Conforme a lo estipulado en la Ley 21.289 de fecha 16.12.2020 de Presupuesto del año 2021, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, factura que deberá se |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.602.057-9 |
|
Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
117800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ingeniería-Montaje-Equipos |
|
Razón Social |
HECTOR EDUARDO RIVEROS JAQUE
|
|
R.U.T. |
8.324.242-6 |
|
Sucursal |
Ingeniería-Montaje-Equipos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 2 | Mes | Servicio de Arriendo de 02 contenedores por 02 meses.
Periodo 01 de julio al 31 de agosto del 2021.- | Servicio de Arriendo de 02 contenedores por 02 meses.
Periodo 01 de julio al 31 de agosto del 2021.- |
$ 310.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 620.000
|
$ 620.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 620.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 117.800
|
|
$ 737.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.