Orden de Compra. Nº1155-2009-SE20 "REACTIVOS UMT AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-2009-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS UMT AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4155
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.192 de fecha 19.12.2019 de Presupuesto del año 2020 , capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra e , que Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio d eSalud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 330288,02
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Reactivos de analizadores químicos6UnidadTarjetas para pruebas de Coombs indirecto y directo por medio de la técnica de aglutinación en columnasTarjetas para pruebas de Coombs indirecto y directo ID-Liss Coombs Código: BR-004014v $ 229.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.552 $ 1.374.552
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Reactivos de analizadores químicos1FrascoPanel I y II de células para la detección de anticuerpos irregulares por medio de la técnica de aglutinación en columnas.Frasco con gotario Panel I y II de células para la detección de anticuerpos irregulares ID-DiaCell I-II Codigo: BR-003613v $ 76.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.409 $ 76.409
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Reactivos de analizadores químicos4FrascoSuero Anti A Frasco con gotario Suero Anti A Anti-A 200 det. Código: DG-70540D $ 7.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.824 $ 28.824
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Reactivos de analizadores químicos4FrascoSuero Anti B Frasco con gotario Suero Anti B Anti-B 200 det. Código: DG-70541D $ 7.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.824 $ 28.824
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Reactivos de analizadores químicos4FrascoSuero Anti AB Frasco con gotario Suero Anti AB Anti-AB 200 det. Código: DG-70503D $ 9.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.280 $ 37.280
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Reactivos de analizadores químicos6FrascoSuero Anti D (suero clasificador)Frasco con gotario Suero Anti D Anti-D 200 det Código: DG-70544D $ 15.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.650 $ 94.650
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Reactivos de analizadores químicos1FrascoGlóbulos rojos testigos A1, Frasco con gotario Entrega: * 1 frasco A1+BGlóbulos rojos testigos A1 DiaCell A1,B Código: BR.109416v Entrega: * 1 frasco A1+B $ 97.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.819 $ 97.819
Total Neto $ 1.738.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.288
TOTAL OC $ 2.068.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.