Orden de Compra. Nº
1155-2009-SE20
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REACTIVOS UMT AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1155-2009-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
REACTIVOS UMT AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1155-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Eduardo Pereira
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T.
61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4155
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley 21.192 de fecha 19.12.2019 de Presupuesto del año 2020 , capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra e , que Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio d eSalud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T.
61.602.057-9
Dirección de Facturación
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna
Valparaíso
Impuesto
330288,02
Dirección de Envío de la Factura
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GALENICA S.A.
Razón Social
GALENICA S A
R.U.T.
79.622.060-0
Sucursal
GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos
6
Unidad
Tarjetas para pruebas de Coombs indirecto y directo por medio de la técnica de aglutinación en columnas
Tarjetas para pruebas de Coombs indirecto y directo ID-Liss Coombs Código: BR-004014v
$ 229.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.374.552
$ 1.374.552
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Frasco
Panel I y II de células para la detección de anticuerpos irregulares por medio de la técnica de aglutinación en columnas.Frasco con gotario
Panel I y II de células para la detección de anticuerpos irregulares ID-DiaCell I-II Codigo: BR-003613v
$ 76.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.409
$ 76.409
41116004
Reactivos de analizadores químicos
4
Frasco
Suero Anti A Frasco con gotario
Suero Anti A Anti-A 200 det. Código: DG-70540D
$ 7.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.824
$ 28.824
41116004
Reactivos de analizadores químicos
4
Frasco
Suero Anti B Frasco con gotario
Suero Anti B Anti-B 200 det. Código: DG-70541D
$ 7.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.824
$ 28.824
41116004
Reactivos de analizadores químicos
4
Frasco
Suero Anti AB Frasco con gotario
Suero Anti AB Anti-AB 200 det. Código: DG-70503D
$ 9.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.280
$ 37.280
41116004
Reactivos de analizadores químicos
6
Frasco
Suero Anti D (suero clasificador)Frasco con gotario
Suero Anti D Anti-D 200 det Código: DG-70544D
$ 15.775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.650
$ 94.650
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Frasco
Glóbulos rojos testigos A1, Frasco con gotario Entrega: * 1 frasco A1+B
Glóbulos rojos testigos A1 DiaCell A1,B Código: BR.109416v Entrega: * 1 frasco A1+B
$ 97.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.819
$ 97.819
Total Neto
$ 1.738.358
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 330.288
TOTAL OC
$ 2.068.646
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.