Orden de Compra. Nº1155-2829-SE25 "PPO FARMAPED FEBRERO 2025 LIC 1155-47-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-2829-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PPO FARMAPED FEBRERO 2025 LIC 1155-47-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-47-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1018
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 48518,4
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
R.U.T. 76.237.266-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa20LitroLACTULOSA 65% LITRO95009012 LACTULOSA SOLUCION ORAL 65% 1LT (GH) REG. ISP F-25848/20, FECHA DE VCTO 31-07-2025, DESPACHO EN 02 DÍAS $ 12.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.360 $ 255.360
Total Neto $ 255.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.518
TOTAL OC $ 303.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.