Orden de Compra. Nº1155-2841-SE19 "INSUMOS UMT OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-2841-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS UMT OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6101
Usuario SIGFE Eladio Alfonso Altamirano Arteaga
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21053 de fecha 27.12.2017 de Presupuesto del año 2018 , capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d , que Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio d eSalud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 216893,93
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos4UnidadTarjetas para pruebas de Coombs indirecto y directo por medio de la técnica de aglutinación en columnasTarjetas para pruebas de Coombs indirecto y directo ID-Liss Coombs Código: BR-004014v $ 229.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.368 $ 916.368
41116004
Reactivos de analizadores químicos5FrascoSuero Anti B Frasco con gotario Suero Anti B Anti-B 200 det. Código: DG-70541D $ 7.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.030 $ 36.030
41116004
Reactivos de analizadores químicos5FrascoSuero Anti AB Frasco con gotario Suero Anti AB Anti-AB 200 det. Código: DG-70503D $ 9.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
41116004
Reactivos de analizadores químicos5FrascoSuero Anti D (suero clasificador)Frasco con gotario Suero Anti D Anti-D 200 det Código: DG-70544D $ 15.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.875 $ 78.875
41116004
Reactivos de analizadores químicos1FrascoSuero Anti D IgG, Frasco con gotario Suero Anti D IgG ID-DiaClon Anti D Código: BR-007531v $ 63.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.674 $ 63.674
Total Neto $ 1.141.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.894
TOTAL OC $ 1.358.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.