Orden de Compra. Nº1155-2841-SE20 "REACTIVOS UMT NOVIEMBRE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-2841-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS UMT NOVIEMBRE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21192 de fecha 19.12.2019 de Presupuesto del año 2020, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra e, que Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 día
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 66206,64
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos2FrascoPanel I y II de células para la detección de anticuerpos irregulares por medio de la técnica de aglutinación en columnas.Frasco con gotario * 2 mensuales Panel I y II de células para la detección de anticuerpos irregulares ID-DiaCell I-II Codigo: BR-003613v * 2 mensuales $ 76.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.818 $ 152.818
41116004
Reactivos de analizadores químicos2FrascoGlóbulos rojos testigos A1, Frasco con gotario Entrega: * 2 mensualesGlóbulos rojos testigos A1 DiaCell A1,B Código: BR.109416v Entrega: * 2 mensuales $ 97.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.638 $ 195.638
Total Neto $ 348.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.207
TOTAL OC $ 414.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.