Orden de Compra. Nº1155-2875-SE23 "CVA INSUPED AGOSTO 2023 1155-48-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-2875-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CVA INSUPED AGOSTO 2023 1155-48-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-48-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6130
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 5763,08
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TCL GROUP
Razón Social TCL GROUP SPA
R.U.T. 76.505.914-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TCL GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41115817
Analizadores histológicos2CajaPORTAOBJETO CON CARGA POSITIVA 25*75*1.1 MM. CAJA 72 UNIDADES PORTAOBJETO START FROST A100018 DELTALAB · Material · Material de vidrio tratado con Silano · Limpio y desengrasado. · Hidrofobo. Espesor: 1 mm · Ausencia de proteinas en la superficie · MAS DETALLES EN COTIZACION ADJUNTA. $ 15.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.332 $ 30.332
Total Neto $ 30.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.763
TOTAL OC $ 36.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.