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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-2934-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PPO PEDIDO LABORATORIO MARZO 2025 LIC 1155-54-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se solicita cancelar por error en la insumo comprado |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-54-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
140220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2025 |
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Proveedor |
FARMALATINA LTDA |
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Razón Social |
FARMALATINA LTDA
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R.U.T. |
79.728.570-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FARMALATINA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42172017
| Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, | 2000 | Unidad | Tubo plástico fondo cónico ESTERIL c/tapa rosca 10 ML Tubo polipropileno transparente estéril individual tapa rosca, 10 M | TUBO CONICO PLASPP 15ML GRAD, TROSCA AZUL ESTERIL X 100UN |
$ 369,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 738.000
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$ 738.000
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Total Neto
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$ 738.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.220
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$ 878.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.