Orden de Compra. Nº1155-3034-SE20 "Servicio de Aseo octubre 2020 DE 1155-2-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-3034-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo octubre 2020 DE 1155-2-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-2-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo estipulado en la Ley 21.192 de fecha 19.12.2019 de Presupuesto del año 2020, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectiv
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 3161344,45
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Raul
Razón Social NEWTECH CHILE SPA
R.U.T. 76.228.591-6
Sucursal Guillermo Raul
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1MesServicios de aseo Mensual para Hospital Dr. Eduardo Pereira y sus dependencias. ORDEN DE COMPRA SERVICIO : octubre 2020.Servicios de aseo Mensual, para Hospital Eduardo Pereira y sus dependencias. Valor mensual neto $ 16.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638.655 $ 16.638.655
Total Neto $ 16.638.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.161.344
TOTAL OC $ 19.799.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.