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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-3034-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo octubre 2020 DE 1155-2-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-2-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Conforme a lo estipulado en la Ley 21.192 de fecha 19.12.2019 de Presupuesto del año 2020, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectiv |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3161344,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guillermo Raul |
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Razón Social |
NEWTECH CHILE SPA
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R.U.T. |
76.228.591-6 |
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Sucursal |
Guillermo Raul |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Servicios de aseo Mensual para Hospital Dr. Eduardo Pereira y sus dependencias.
ORDEN DE COMPRA SERVICIO : octubre 2020. | Servicios de aseo Mensual, para Hospital Eduardo Pereira y sus dependencias.
Valor mensual neto |
$ 16.638.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.638.655
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$ 16.638.655
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Total Neto
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$ 16.638.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.161.344
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$ 19.799.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.