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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-3092-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUPED DICIEMBRE 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-28-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley 21192 de fecha 19.12.2019 de Presupuesto del año 2020, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra e, que
Establece que “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 día |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
299250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2020 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 5000 | Unidad | APOSITO ALGODON C/CUBIERTA 10*40 | SASFA2SE APOSITO 10X40X1UNI. GASA HIDROFILA + ALGODON 1 ENVOLTORIO MIXTO GR. MED. ESTERIL PREPARADO SIN HILACHAS A LA VISTA, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. |
$ 315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.575.000
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$ 1.575.000
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Total Neto
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$ 1.575.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 299.250
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$ 1.874.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.