Orden de Compra. Nº1155-3655-CM18 "INSUMOS DESECHABLES DICIEMBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-3655-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES DICIEMBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005- materiales y utiles Quirúrgicos proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 35233
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bluemedical Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLUEMEDICAL LIMITAD
R.U.T. 76.116.604-2
Sucursal Bluemedical Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312010
2239-16-LR15
Grapadoras para cierre de piel60 (1360418 )ENGRAPADORA OBS CORCHETERA ESTERIL 35W PARA PIEL UNIDAD 1386893(1360418) ENGRAPADORA OBS CORCHETERA ESTERIL 35W PARA PIEL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $254 $ 3.180,00 $ 0,00 $ 15.240,00 $ 190.800 $ 206.040
Total Neto $ 206.040
Descuento $ 20.604
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.233
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 220.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.