Orden de Compra. Nº1155-4364-SE23 "JCB. Sanitización con peróxido de hidrógeno"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-4364-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2024
Nombre de la Orden de Compra JCB. Sanitización con peróxido de hidrógeno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-17-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR. EDUARDO PEREIRA RAMIREZ
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 956488,5
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AVC
Razón Social AVC CONTROL DE PLAGAS SPA
R.U.T. 76.676.679-K
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AVC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1GlobalServicio de sanitización con peróxido de hidrógeno en áreas clínicas y no clínicas del Hospital y del Centro de Especialidades. ORDEN DE COMPRA POR MES DE NOVIEMBRE 2023. CUOTA 19 DE 24. 135 litros x $ 37.290.- litro neto. Servicio de sanitización con peróxido de hidrógeno en áreas clínicas y no clínicas del Hospital y del Centro de Especialidades. ORDEN DE COMPRA POR MES DE NOVIEMBRE 2023. CUOTA 19 DE 24. 135 litros x $ 37.290.- litro neto. $ 5.034.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034.150 $ 5.034.150
Total Neto $ 5.034.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 956.488
TOTAL OC $ 5.990.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.