|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1155-5078-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FORMULARIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1155-211-R109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
|
|
R.U.T. |
61.606.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
11875 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-01-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Grafica Levante Limitada |
|
Razón Social |
Grafica Levante Limitada
|
|
R.U.T. |
77.561.430-7 |
|
Sucursal |
Grafica Levante Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 200 | Talonario | formulario recetario , tinta negra, impreso
por un lado papel roneo 100x1 foliados 13 x 18 cms. | |
$ 260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.000
|
$ 52.000
|
82121507
| FICHA EN BLANCA, CARTULINA, TAMAÑO 19 X 27.5 DOBLADO ,( APP.100 MENSUALES COD. 5238363) | 300 | Unidad | Ficha clínica en blanco, cartulina sin impresión 38 x 27 cms, doblada por la mitad | |
$ 35,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.500
|
$ 10.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 62.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.875
|
|
$ 74.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.