Orden de Compra. Nº1155-710-SE17 "COMPRA EXTRACTORES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-710-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRACTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 25817,58
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luisa Maria Dinamarca Gonzalez
Razón Social LUISA MARIA DINAMARCA GONZALEZ
R.U.T. 7.601.847-2
Sucursal Luisa Maria Dinamarca Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111712
Extractores3UnidadExtractores Airolite 25 AUH 10"Extractores Airolite 25 AUH 10" $ 45.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.882 $ 135.882
Total Neto $ 135.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.818
TOTAL OC $ 161.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.