Orden de Compra. Nº1155-910-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1155-27-LQ18 MARZO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1155-910-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1155-27-LQ18 MARZO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1155-27-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2152
Usuario SIGFE Eladio Alfonso Altamirano Arteaga
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Conforme a lo estipulado en la Ley 21.125 de fecha 28.12.2018 de Presupuesto del año 2019, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectiv
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA IRIS
Razón Social HOSPEDERÍA BLANCA IRIS VALENZUELA GARCÍA EIRL
R.U.T. 76.270.062-k
Sucursal BLANCA IRIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111904
Servicios de asistencia puertas adentro394Unidadservicio estadia diario por paciente (Mínimo 10 Maximo 30) TRAMO 1. (repetir oferta económica en tramo 2 y 3) Orden de Compra mes de marzo del 2019 Factura N° 77El valor de estadía por paciente tiene un valor de 12.500 pesos diarios $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.925.000 $ 4.925.000
Total Neto $ 4.925.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.925.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.