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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1155-910-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1155-27-LQ18 MARZO 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1155-27-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Eladio Alfonso Altamirano Arteaga |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Conforme a lo estipulado en la Ley 21.125 de fecha 28.12.2018 de Presupuesto del año 2019, capítulo del Ministerio de Salud, la glosa 02 letra d, el pago se realizará dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectiv |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.602.057-9 |
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Dirección de Facturación |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLANCA IRIS |
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Razón Social |
HOSPEDERÍA BLANCA IRIS VALENZUELA GARCÍA EIRL
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R.U.T. |
76.270.062-k |
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Sucursal |
BLANCA IRIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111904
| Servicios de asistencia puertas adentro | 394 | Unidad | servicio estadia diario por paciente (Mínimo 10 Maximo 30) TRAMO 1. (repetir oferta económica en tramo 2 y 3)
Orden de Compra mes de marzo del 2019
Factura N° 77 | El valor de estadía por paciente tiene un valor de 12.500 pesos diarios |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.925.000
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$ 4.925.000
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Total Neto
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$ 4.925.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 4.925.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.